通江县城市行政执法局财政拨款收入决算总表 收入支出决算总表 | 单位:通江县城市行政执法局 | | | | | | | | | | | | 单位:元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 栏次 | | 7 | 8 | 9 | 一、财政拨款收入 | 1 | 1,245,278.00 | 5,234,241.32 | 5,234,241.32 | 一、一般公共服务支出 | 37 | | | | 一、基本支出 | 60 | 1,245,278.00 | 4,541,241.32 | 4,541,241.32 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 673,000.00 | 673,000.00 | 二、外交支出 | 38 | | | | 人员经费 | 61 | 525,743.00 | 2,310,077.00 | 2,310,077.00 | 二、上级补助收入 | 3 | | | | 三、国防支出 | 39 | | | | 日常公用经费 | 62 | 719,535.00 | 2,231,164.32 | 2,231,164.32 | 三、事业收入 | 4 | | | | 四、公共安全支出 | 40 | | | | 二、项目支出 | 63 | | 693,000.00 | 693,000.00 | 四、经营收入 | 5 | | | | 五、教育支出 | 41 | | | | 基本建设类项目 | 64 | | 673,000.00 | 673,000.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | | | | 六、科学技术支出 | 42 | | | | 行政事业类项目 | 65 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 六、其他收入 | 7 | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | | | | 三、上缴上级支出 | 66 | | | | | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | | | | 四、经营支出 | 67 | | | | | 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | | | | 五、对附属单位补助支出 | 68 | | | | | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 46 | | | | | 69 | | | | | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 1,209,648.00 | 5,161,011.32 | 5,161,011.32 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 48 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 5,234,241.32 | | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 49 | | | | 工资福利支出 | 72 | — | — | 2,225,907.00 | | 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | | | | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 1,117,764.32 | | 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | | | | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 84,170.00 | | 16 | | | | 十六、金融支出 | 52 | | | | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | | | 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | | | | 债务利息支出 | 76 | — | — | | | 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | | | | 基本建设支出 | 77 | — | — | | | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 35,630.00 | 53,230.00 | 53,230.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 1,806,400.00 | | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | | | | 其他支出 | 79 | — | — | | | 21 | | | | 二十一、其他支出 | 57 | | | | | 80 | | | | | 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 58 | | | | | 81 | | | | | 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 59 | | | | | 82 | | | | 本年收入合计 | 24 | 1,245,278.00 | 5,234,241.32 | 5,234,241.32 | 本年支出合计 | | | | | | 83 | 1,245,278.00 | 5,234,241.32 | 5,234,241.32 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | | | 结余分配 | | | | | | 84 | — | — | | 年初结转和结余 | 26 | | | | 交纳所得税 | | | | | | 85 | — | — | | 基本支出结转 | 27 | — | — | | 提取职工福利基金 | | | | | | 86 | — | — | | 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | | 转入事业基金 | | | | | | 87 | — | — | | 经营结余 | 29 | — | — | | 其他 | | | | | | 88 | — | — | | | 30 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | 89 | | | | | 31 | | | | 基本支出结转 | | | | | | 90 | — | — | | | 32 | | | | 项目支出结转和结余 | | | | | | 91 | — | — | | | 33 | | | | 经营结余 | | | | | | 92 | — | — | | | 34 | | | | | | | | | | 93 | | | | | 35 | | | | | | | | | | 94 | | | | 总计 | 36 | 1,245,278.00 | 5,234,241.32 | 5,234,241.32 | 总计 | | | | | | 95 | 1,245,278.00 | 5,234,241.32 | 5,234,241.32 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |