通江县安全生产监督管理局关于2014年部门决算编制的说明
2015-11-10 16:42 来源: 通江县安监局 作者:安监局信息发布员
根据决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
根据《中共通江县委通江县人民政府关于印发〈通江县人民政府机构改革方案〉和〈关于通江县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(通府办发〔2010〕24号),设立通江县安全生产监督管理局(简称县安监局),为政府工作部门。贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策,组织起草全县安全生产规范性文件和全县安全生产规划并组织实施。承担县政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综 合监督管理职责,指导协调、监督检查县级各部门和乡(镇)人民政府安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。
2014年,召开安全生产例会4次,督促指导并完成三级以上安全生产标准化企业57个(规模以上企业工矿商贸企业安全生产标准化达标率达73%)、省级安全文化示范企业2个、市级安全文化示范企业2个、省级安全社区1个、市级安全社区4个。隐患排查治理体系建设基本完成,网上排查隐患1563条,有效整改各类安全隐患1460条,销号整改率达98.5%。将专项行动与安全隐患排查治理、监管执法、年度安全生产目标任务相结合,共出动执法人员2000余人次,纠正违法违规生产行为117起,责令停工整顿34处。在县电视台开辟安全生产专栏,播出新闻12条、滚动播放标语11条。扎实开展第13个“安全生产月”宣传咨询日活动,悬挂宣传横幅48条,摆放展板42块,播放教育片5部,展示挂图200余件,发放资料20000余份,接受咨询10000余人次。结合安全生产“七进”活动,开展安全生产法律法规、知识宣传14次,发放宣传资料50000余份。开展全员培训、复训工作,培训非煤矿山企业员工200余人、煤矿职工300余人。
二、部门概况
(一)报表类型说明
纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。
(二)单位分类情况说明
1.按单位基本性质划分:行政单位 1 个。
2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位 1 个。
(三)人员编制情况说明
年初在编在职职工30人,年末在编在职职工31人,调入1人。
三、基础数据核对情况
单位本年度实际收到的公共财政预算拨款收入325.86万元,财政部门拨款对账单325.86万元,单位实际收到财政拨款325.86万元,指标与单位实际收到财政拨款金额相吻合。
四、收支决算总体情况
2014年末收入决算总额为325.86万元,其中:当年财政拨款收入325.86万元。
2014年末支出决算总额325.86万元,其中:一般公共服务支出250.64万元,一般行政管理事务支出65万元,住房保障支出10.22万元。
2014年末“三公”经费公共预算财政拨款支出14.48万元元,其中:2014年无因公出国(境)情况,公务接待费3.37元,公务用车运行维护费11.11万元
五、支出决算情况说明
2014年,县安监局财政预算安排支出主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务以及全县的安全生产监督工作。
基本支出,是用于保障本部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出250.64万元,主要用于职工工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及公务接待费支出等。
(二)一般行政管理事务支出65万元,主要用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(三)住房保障支出10.22万元,主要单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附件:1.通江县安全生产监督管理局2014年收支决算总表
2.通江县安全生产监督管理局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
2015年10月29日
附件1:
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:四川省巴中市通江县安全生产监督管理局(本级) 2014年度 金额单位:元
表二
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
财决01表
编制单位:四川省巴中市通江县安全生产监督管理局(本级) 2014年度 金额单位:元
补充资料:
1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)累计0人次。
2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次,562人次,共33712.00元;外事接待0批次,0人次,0元。
一、基本职能及主要工作
根据《中共通江县委通江县人民政府关于印发〈通江县人民政府机构改革方案〉和〈关于通江县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(通府办发〔2010〕24号),设立通江县安全生产监督管理局(简称县安监局),为政府工作部门。贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策,组织起草全县安全生产规范性文件和全县安全生产规划并组织实施。承担县政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综 合监督管理职责,指导协调、监督检查县级各部门和乡(镇)人民政府安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。
2014年,召开安全生产例会4次,督促指导并完成三级以上安全生产标准化企业57个(规模以上企业工矿商贸企业安全生产标准化达标率达73%)、省级安全文化示范企业2个、市级安全文化示范企业2个、省级安全社区1个、市级安全社区4个。隐患排查治理体系建设基本完成,网上排查隐患1563条,有效整改各类安全隐患1460条,销号整改率达98.5%。将专项行动与安全隐患排查治理、监管执法、年度安全生产目标任务相结合,共出动执法人员2000余人次,纠正违法违规生产行为117起,责令停工整顿34处。在县电视台开辟安全生产专栏,播出新闻12条、滚动播放标语11条。扎实开展第13个“安全生产月”宣传咨询日活动,悬挂宣传横幅48条,摆放展板42块,播放教育片5部,展示挂图200余件,发放资料20000余份,接受咨询10000余人次。结合安全生产“七进”活动,开展安全生产法律法规、知识宣传14次,发放宣传资料50000余份。开展全员培训、复训工作,培训非煤矿山企业员工200余人、煤矿职工300余人。
二、部门概况
(一)报表类型说明
纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。
(二)单位分类情况说明
1.按单位基本性质划分:行政单位 1 个。
2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位 1 个。
(三)人员编制情况说明
年初在编在职职工30人,年末在编在职职工31人,调入1人。
三、基础数据核对情况
单位本年度实际收到的公共财政预算拨款收入325.86万元,财政部门拨款对账单325.86万元,单位实际收到财政拨款325.86万元,指标与单位实际收到财政拨款金额相吻合。
四、收支决算总体情况
2014年末收入决算总额为325.86万元,其中:当年财政拨款收入325.86万元。
2014年末支出决算总额325.86万元,其中:一般公共服务支出250.64万元,一般行政管理事务支出65万元,住房保障支出10.22万元。
2014年末“三公”经费公共预算财政拨款支出14.48万元元,其中:2014年无因公出国(境)情况,公务接待费3.37元,公务用车运行维护费11.11万元
五、支出决算情况说明
2014年,县安监局财政预算安排支出主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务以及全县的安全生产监督工作。
基本支出,是用于保障本部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出250.64万元,主要用于职工工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及公务接待费支出等。
(二)一般行政管理事务支出65万元,主要用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(三)住房保障支出10.22万元,主要单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附件:1.通江县安全生产监督管理局2014年收支决算总表
2.通江县安全生产监督管理局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
2015年10月29日
附件1:
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:四川省巴中市通江县安全生产监督管理局(本级) 2014年度 金额单位:元
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2464296.00 | 3258596.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 2264296.00 | 2608596.00 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1601448.00 | 1694077.00 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 662848.00 | 914519.00 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 200000.00 | 650000.00 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 200000.00 | 650000.00 | ||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 3258596.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 1591917.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 2362136.00 | 3156436.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 1545669.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 102160.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 102160.00 | 102160.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 18850.00 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 2464296.00 | 3258596.00 | 本年支出合计 | 83 | 2464296.00 | 3258596.00 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||
基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | ||||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 2464296.00 | 3258596.00 | 总计 | 95 | 2464296.00 | 3258596.00 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
表二
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
财决01表
编制单位:四川省巴中市通江县安全生产监督管理局(本级) 2014年度 金额单位:元
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 144849.00 | 144849.00 | 111137.00 | 111137.00 | 111137.00 | 111137.00 | 33712.00 | 33712.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 144849.00 | 144849.00 | 111137.00 | 111137.00 | 111137.00 | 111137.00 | 33712.00 | 33712.00 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 144849.00 | 144849.00 | 111137.00 | 111137.00 | 111137.00 | 111137.00 | 33712.00 | 33712.00 | ||||||
2150601 | 行政运行 | 59329.00 | 59329.00 | 25617.00 | 25617.00 | 25617.00 | 25617.00 | 33712.00 | 33712.00 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 85520.00 | 85520.00 | 85520.00 | 85520.00 | 85520.00 | 85520.00 | ||||||||
补充资料:
1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)累计0人次。
2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次,562人次,共33712.00元;外事接待0批次,0人次,0元。
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