通江县安全生产监督管理局关于2014年部门决算编制的说明

2015-11-10 16:42 来源: 通江县安监局 作者:安监局信息发布员
  根据决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  根据《中共通江县委通江县人民政府关于印发〈通江县人民政府机构改革方案〉和〈关于通江县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(通府办发〔2010〕24号),设立通江县安全生产监督管理局(简称县安监局),为政府工作部门。贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策,组织起草全县安全生产规范性文件和全县安全生产规划并组织实施。承担县政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综 合监督管理职责,指导协调、监督检查县级各部门和乡(镇)人民政府安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。

  2014年,召开安全生产例会4次,督促指导并完成三级以上安全生产标准化企业57个(规模以上企业工矿商贸企业安全生产标准化达标率达73%)、省级安全文化示范企业2个、市级安全文化示范企业2个、省级安全社区1个、市级安全社区4个。隐患排查治理体系建设基本完成,网上排查隐患1563条,有效整改各类安全隐患1460条,销号整改率达98.5%。将专项行动与安全隐患排查治理、监管执法、年度安全生产目标任务相结合,共出动执法人员2000余人次,纠正违法违规生产行为117起,责令停工整顿34处。在县电视台开辟安全生产专栏,播出新闻12条、滚动播放标语11条。扎实开展第13个“安全生产月”宣传咨询日活动,悬挂宣传横幅48条,摆放展板42块,播放教育片5部,展示挂图200余件,发放资料20000余份,接受咨询10000余人次。结合安全生产“七进”活动,开展安全生产法律法规、知识宣传14次,发放宣传资料50000余份。开展全员培训、复训工作,培训非煤矿山企业员工200余人、煤矿职工300余人。

  二、部门概况

  (一)报表类型说明

  纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

  (二)单位分类情况说明

  1.按单位基本性质划分:行政单位 1 个。

  2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位 1 个。

  (三)人员编制情况说明

  年初在编在职职工30人,年末在编在职职工31人,调入1人。

  三、基础数据核对情况

  单位本年度实际收到的公共财政预算拨款收入325.86万元,财政部门拨款对账单325.86万元,单位实际收到财政拨款325.86万元,指标与单位实际收到财政拨款金额相吻合。

  四、收支决算总体情况

  2014年末收入决算总额为325.86万元,其中:当年财政拨款收入325.86万元。

  2014年末支出决算总额325.86万元,其中:一般公共服务支出250.64万元,一般行政管理事务支出65万元,住房保障支出10.22万元。

  2014年末“三公”经费公共预算财政拨款支出14.48万元元,其中:2014年无因公出国(境)情况,公务接待费3.37元,公务用车运行维护费11.11万元

  五、支出决算情况说明

  2014年,县安监局财政预算安排支出主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务以及全县的安全生产监督工作。

  基本支出,是用于保障本部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出250.64万元,主要用于职工工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及公务接待费支出等。

  (二)一般行政管理事务支出65万元,主要用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  (三)住房保障支出10.22万元,主要单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  附件:1.通江县安全生产监督管理局2014年收支决算总表

  2.通江县安全生产监督管理局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

  2015年10月29日

  


  附件1:

  收入支出决算总表

  财决01表

  编制单位:四川省巴中市通江县安全生产监督管理局(本级) 2014年度 金额单位:元

  
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6
一、财政拨款收入 1 2464296.00 3258596.00 一、一般公共服务支出 37 一、基本支出 60 2264296.00 2608596.00
其中:政府性基金 2 二、外交支出 38 人员经费 61 1601448.00 1694077.00
二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 日常公用经费 62 662848.00 914519.00
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 二、项目支出 63 200000.00  650000.00 
四、经营收入 5 五、教育支出 41 基本建设类项目 64
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 行政事业类项目 65 200000.00  650000.00 
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66
8 八、社会保障和就业支出 44 四、经营支出 67
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 五、对附属单位补助支出 68
10 十、节能环保支出 46 69
11 十一、城乡社区支出 47 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 基本支出和项目支出合计 71 3258596.00
13 十三、交通运输支出 49 工资福利支出 72 1591917.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50 2362136.00 3156436.00 商品和服务支出 73 1545669.00
15 十五、商业服务业等支出 51 对个人和家庭的补助 74 102160.00
16 十六、金融支出 52 对企事业单位的补贴 75
17 十七、援助其他地区支出 53 赠与 76
18 十八、国土海洋气象等支出 54 债务利息支出 77
19 十九、住房保障支出 55 102160.00 102160.00 基本建设支出 78
20 二十、粮油物资储备支出 56 其他资本性支出 79 18850.00
21 二十一、国债还本付息支出 57 贷款转贷及产权参股 80
   22 二十二、其他支出 58 其他支出 81
23 59 82
本年收入合计 24 2464296.00 3258596.00 本年支出合计 83 2464296.00 3258596.00
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 84
年初结转和结余 26 交纳所得税 85
基本支出结转 27 提取职工福利基金 86
项目支出结转和结余 28 转入事业基金 87
经营结余 29 其他 88
30 年末结转和结余 89
31 基本支出结转 90
32 项目支出结转和结余 91
33 经营结余 92
34 93
35 94
总计 36 2464296.00 3258596.00 总计 95 2464296.00 3258596.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。


  表二

  “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  财决01表

  编制单位:四川省巴中市通江县安全生产监督管理局(本级) 2014年度 金额单位:元

  
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 144849.00 144849.00 111137.00 111137.00 111137.00 111137.00 33712.00 33712.00
215 资源勘探信息等支出 144849.00 144849.00 111137.00 111137.00 111137.00 111137.00 33712.00 33712.00
21506 安全生产监管 144849.00 144849.00 111137.00 111137.00 111137.00 111137.00 33712.00 33712.00
2150601 行政运行 59329.00 59329.00 25617.00 25617.00 25617.00 25617.00 33712.00 33712.00
2150602 一般行政管理事务 85520.00 85520.00 85520.00 85520.00 85520.00 85520.00


  补充资料:

  1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)累计0人次。

  2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次,562人次,共33712.00元;外事接待0批次,0人次,0元。
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