火炬镇2016年度决算信息公开
2017-04-17 09:15 来源: 通江县火炬镇人民政府 作者:火炬镇党政办
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部门:火炬镇人民政府 | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2094.67 | 一、一般公共服务支出 | 386.27 |
二、上级补助收入 | | 二、外交支出 | |
三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
四、经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | 五、教育支出 | |
六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | 七、文化体育与传媒支出 | 24.65 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 58.36 |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27.05 |
| | 十、节能环保支出 | 82.21 |
| | 十一、城乡社区支出 | |
| | 十二、农林水支出 | 1187.19 |
| | 十三、交通运输支出 | 12.90 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | 十五、商业服务业等支出 | |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | 316.04 |
本年收入合计 | 2094.67 | 本年支出合计 | 2094.67 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
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合计 | 2094.67 | 合计 | 2094.67 |
2016年火炬(镇)财政拨款收入支出决算总表 |
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部门:火炬镇人民政府 | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2094.67 | 一、一般公共服务支出 | 386.27 | 386.27 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | 三、国防支出 | | | |
| | 四、公共安全支出 | | | |
| | 五、教育支出 | | | |
| | 六、科学技术支出 | | | |
| | 七、文化体育与传媒支出 | 24.65 | 24.65 | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 58.36 | 58.36 | |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27.05 | 27.05 | |
| | 十、节能环保支出 | 82.21 | 82.21 | |
| | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | 十二、农林水支出 | 1187.19 | 1187.19 | |
| | 十三、交通运输支出 | 12.90 | 12.90 | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | 十六、金融支出 | | | |
| | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | 十九、住房保障支出 | 316.04 | 316.04 | |
本年收入合计 | 2094.67 | 本年支出合计 | 2094.67 | 2094.67 | |
年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
一般公共预算财政拨款 | | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
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合计 | 2094.67 | 合计 | 2094.67 | 2094.67 | |
2016年火炬(镇)一般公共预算支出决算表 |
| | | | | | 单位:万元 |
项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | | | 科目名称 |
类 | 款 | 项 |
201 | | | 一般公共服务支出 | 386.27 | 258.27 | 128 |
| 01 | | 人大事务 | 116.32 | 116.32 | |
| | 01 | 行政运行 | 116.32 | 116.32 | |
| 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 193.95 | 77.95 | 116 |
| | 01 | 行政运行 | 77.95 | 77.95 | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 116.00 | | 116 |
| 06 | | 财政事务 | 39.23 | 39.23 | |
| | 01 | 行政运行 | 39.23 | 39.23 | |
| 11 | | 纪检监察事务 | 16.45 | 16.45 | |
| | 01 | 行政运行 | 16.45 | 16.45 | |
| 13 | | 商贸事务 | 10.00 | | 10 |
| | 08 | 招商引资 | 10.00 | | 10 |
| 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 8.32 | 8.32 | |
| | 01 | 行政运行 | 8.32 | 8.32 | |
| 32 | | 组织事务 | 2.00 | | 2 |
| | 99 | 其他组织事务支出 | 2.00 | | 2 |
207 | | | 文化体育与传媒支出 | 24.65 | 13.65 | 11 |
| 01 | | 文化 | 9.60 | 5.6 | 4 |
| | 09 | 群众文化 | 5.60 | 5.6 | |
| | 99 | 其他文化支出 | 4.00 | | 4 |
| 04 | | 新闻出版广播影视 | 8.05 | 8.05 | |
| | 04 | 广播 | 8.05 | 8.05 | |
| 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 7.00 | | 7 |
| | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 7.00 | | 7 |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.37 | 58.37 | |
| 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.10 | 5.1 | |
| | 09 | 社会保险经办机构 | 5.10 | 5.1 | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 53.27 | 53.27 | |
| | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.27 | 53.27 | |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.05 | 27.05 | |
| 07 | | 计划生育事务 | 27.05 | 27.05 | |
| | 16 | 计划生育机构 | 27.05 | 27.05 | |
211 | | | 节能环保支出 | 82.21 | | 82.21 |
| 06 | | 退耕还林 | 82.21 | | 82.21 |
| | 02 | 退耕现金 | 79.42 | | 79.42 |
| | 99 | 其他退耕还林支出 | 2.79 | | 2.79 |
213 | | | 农林水支出 | 1,187.18 | 228.84 | 958.34 |
| 01 | | 农业 | 261.26 | 53.67 | 207.59 |
| | 04 | 事业运行 | 45.99 | 45.99 | |
| | 22 | 农业生产支持补贴 | 207.59 | | 207.59 |
| | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.68 | 7.68 | |
| 02 | | 林业 | 27.98 | 13.13 | 14.85 |
| | 04 | 林业事业机构 | 13.13 | 13.13 | |
| | 09 | 森林生态效益补偿 | 14.85 | | 14.85 |
| 03 | | 水利 | 7.08 | 7.08 | |
| | 17 | 水利技术推广 | 7.08 | 7.08 | |
| 05 | | 扶贫 | 563.80 | | 563.8 |
| | 04 | 农村基础设施建设 | 243.00 | | 243 |
| | 99 | 其他扶贫支出 | 320.80 | | 320.8 |
| 07 | | 农村综合改革 | 207.07 | 154.97 | 52.1 |
| | 01 | 对村级一事一议的补助 | 11.10 | | 11.1 |
| | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 154.97 | 154.97 | |
| | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 41.00 | | 41 |
| 99 | | 其他农林水支出 | 120.00 | | 120 |
| | 99 | 其他农林水支出 | 120.00 | | 120 |
208 | | | 交通运输支出 | 12.90 | 12.9 | |
| 01 | | 公路水路运输 | 12.90 | 12.9 | |
| | 12 | 公路运输管理 | 12.90 | 12.9 | |
221 | | | 住房保障支出 | 316.04 | 31.04 | 285 |
| 01 | | 保障性安居工程支出 | 285.00 | | 285 |
| | 03 | 棚户区改造 | 285.00 | | 285 |
| 02 | | 住房改革支出 | 31.04 | 31.04 | |
| | 01 | 住房公积金 | 31.04 | 31.04 | |
| | | 合 计 | 2,094.67 | 630.12 | 1,464.55 |
2016年火炬(镇)一般公共预算基本支出决算表 |
| | | 单位:万元 |
经济分类科目 | | | 决算数 |
科目编码 | | 科目名称 |
类 | 款 |
| | 合 计 | 630.12 |
01 | | 工资福利支出 | 354.94 |
| 01 | 基本工资 | 130.48 |
| 02 | 津贴补贴 | 93 |
| 03 | 奖金 | 5.46 |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 23 |
| 05 | 绩效工资 | 49.02 |
| 06 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53 |
| | 职业年金缴费 | |
| 09 | 其他工资福利支出 | |
02 | | 商品和服务支出 | 118.56 |
| 01 | 办公费 | 48.64 |
| 02 | 印刷费 | 2.20 |
| 03 | 咨询费 | |
| 04 | 手续费 | |
| 05 | 水费 | 3 |
| 06 | 电费 | 5 |
| 07 | 邮电费 | 2 |
| 08 | 取暖费 | |
| 09 | 差旅费 | 15 |
| 10 | 维修(护)费 | 2 |
| 11 | 租赁费 | |
| 12 | 会议费 | 4 |
| 13 | 培训费 | 4 |
| 14 | 公务接待费 | 3 |
| 15 | 劳务费 | |
| 16 | 委托业务费 | |
| 17 | 工会经费 | |
| 18 | 福利费 | 2 |
| 19 | 工会经费 | 1 |
| | 其他交通费 | 14 |
| 20 | 其他商品和服务支出 | 13 |
03 | | 对个人和家庭的补助 | 156.62 |
| 01 | 离休费 | |
| 02 | 抚恤金 | |
| 03 | 生活补助 | 126 |
| 04 | 医疗费 | |
| 05 | 助学金 | |
| 06 | 奖励金 | |
| 07 | 生产补贴 | |
| 08 | 住房公积金 | 31 |
| 09 | 购房补贴 | |
| 10 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
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2016年火炬(镇)一般公共预算“三公”经费支出决算表 |
| | | | | | | 单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 20XX年决算数 |
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
602002 | 火炬镇人民政府 | 17.85 | | 17.85 | | 14.45 | 3.40 |
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