毛浴乡2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2016-09-02 15:47 来源: 通江县毛浴乡人民政府 作者:毛浴乡
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:四川省巴中市通江县毛浴乡人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | 17,151,073.35 | 2,968,086.00 | 1,284,932.00 | 847,548.00 | 26,532.00 | 283,114.00 | — | 525,960.00 | 5,689,158.25 | 720,528.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 29,000.00 | 17,551.00 | 144,676.00 | 55,000.00 | 31,300.00 | 20,000.00 | 6,887.00 | 8,609.00 | 40,800.00 | 4,600,807.25 | 4,867,229.10 | 2,815,782.50 | 1,745,949.60 | 205,497.00 | 100,000.00 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | 2,056,600.00 | 270,600.00 | 1,786,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,906,406.00 | 2,133,158.00 | 1,007,516.00 | 744,240.00 | 23,960.00 | 283,114.00 | — | 74,328.00 | 644,538.00 | 170,528.00 | 7,000.00 | 26,000.00 | 13,500.00 | 74,076.00 | 55,000.00 | 29,700.00 | 20,000.00 | 3,816.00 | 4,834.00 | 40,800.00 | 199,284.00 | 58,710.00 | 58,710.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 97,238.00 | 65,018.00 | 15,432.00 | 48,300.00 | 1,286.00 | — | 32,220.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 15,000.00 | 184.00 | 231.00 | 2,400.00 | 3,405.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 97,238.00 | 65,018.00 | 15,432.00 | 48,300.00 | 1,286.00 | — | 32,220.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 15,000.00 | 184.00 | 231.00 | 2,400.00 | 3,405.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,409,881.00 | 1,790,317.00 | 913,676.00 | 527,112.00 | 17,095.00 | 283,114.00 | — | 49,320.00 | 490,854.00 | 135,528.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 11,500.00 | 45,676.00 | 30,000.00 | 29,700.00 | 20,000.00 | 2,719.00 | 3,398.00 | 38,400.00 | 148,933.00 | 58,710.00 | 58,710.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,189,881.00 | 1,790,317.00 | 913,676.00 | 527,112.00 | 17,095.00 | 283,114.00 | — | 49,320.00 | 340,854.00 | 85,528.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 11,500.00 | 45,676.00 | 30,000.00 | 29,700.00 | 20,000.00 | 2,719.00 | 3,398.00 | 38,400.00 | 48,933.00 | 58,710.00 | 58,710.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 220,000.00 | — | 150,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 137,141.00 | 85,423.00 | 26,232.00 | 32,952.00 | 1,231.00 | — | 25,008.00 | 51,718.00 | 20,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 315.00 | 393.00 | 6,210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 137,141.00 | 85,423.00 | 26,232.00 | 32,952.00 | 1,231.00 | — | 25,008.00 | 51,718.00 | 20,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 315.00 | 393.00 | 6,210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 56,936.00 | 44,023.00 | 12,468.00 | 30,516.00 | 1,039.00 | — | 12,913.00 | 5,000.00 | 4,400.00 | 149.00 | 215.00 | 3,149.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 56,936.00 | 44,023.00 | 12,468.00 | 30,516.00 | 1,039.00 | — | 12,913.00 | 5,000.00 | 4,400.00 | 149.00 | 215.00 | 3,149.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 205,210.00 | 148,377.00 | 39,708.00 | 105,360.00 | 3,309.00 | — | 56,833.00 | 5,000.00 | 13,200.00 | 449.00 | 597.00 | 37,587.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 205,210.00 | 148,377.00 | 39,708.00 | 105,360.00 | 3,309.00 | — | 56,833.00 | 5,000.00 | 13,200.00 | 449.00 | 597.00 | 37,587.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 221,309.00 | 137,184.00 | 39,492.00 | 8,388.00 | — | 89,304.00 | 84,125.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,200.00 | 474.00 | 592.00 | 59,859.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 111,025.00 | 47,844.00 | 14,412.00 | 2,796.00 | — | 30,636.00 | 63,181.00 | 5,000.00 | 4,400.00 | 173.00 | 216.00 | 53,392.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 61,025.00 | 47,844.00 | 14,412.00 | 2,796.00 | — | 30,636.00 | 13,181.00 | 5,000.00 | 4,400.00 | 173.00 | 216.00 | 3,392.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | — | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20704 | 广播影视 | 110,284.00 | 89,340.00 | 25,080.00 | 5,592.00 | — | 58,668.00 | 20,944.00 | 5,000.00 | 8,800.00 | 301.00 | 376.00 | 6,467.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070404 | 广播 | 110,284.00 | 89,340.00 | 25,080.00 | 5,592.00 | — | 58,668.00 | 20,944.00 | 5,000.00 | 8,800.00 | 301.00 | 376.00 | 6,467.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 194,879.00 | 74,784.00 | 20,592.00 | 4,872.00 | — | 49,320.00 | 20,095.00 | 5,000.00 | 8,800.00 | 247.00 | 309.00 | 5,739.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 94,879.00 | 74,784.00 | 20,592.00 | 4,872.00 | — | 49,320.00 | 20,095.00 | 5,000.00 | 8,800.00 | 247.00 | 309.00 | 5,739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 94,879.00 | 74,784.00 | 20,592.00 | 4,872.00 | — | 49,320.00 | 20,095.00 | 5,000.00 | 8,800.00 | 247.00 | 309.00 | 5,739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 100,000.00 | — | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 100,000.00 | — | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 236,383.00 | 177,484.00 | 57,360.00 | 65,904.00 | 2,572.00 | — | 51,648.00 | 58,899.00 | 15,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,051.00 | 19,000.00 | 1,600.00 | 688.00 | 860.00 | 12,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 127,301.00 | 94,468.00 | 30,864.00 | 61,032.00 | 2,572.00 | — | 32,833.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,051.00 | 9,800.00 | 1,600.00 | 370.00 | 463.00 | 6,549.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 127,301.00 | 94,468.00 | 30,864.00 | 61,032.00 | 2,572.00 | — | 32,833.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,051.00 | 9,800.00 | 1,600.00 | 370.00 | 463.00 | 6,549.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 53,691.00 | 40,512.00 | 13,068.00 | 2,436.00 | — | 25,008.00 | 13,179.00 | 5,000.00 | 4,800.00 | 157.00 | 196.00 | 3,026.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 53,691.00 | 40,512.00 | 13,068.00 | 2,436.00 | — | 25,008.00 | 13,179.00 | 5,000.00 | 4,800.00 | 157.00 | 196.00 | 3,026.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 55,391.00 | 42,504.00 | 13,428.00 | 2,436.00 | — | 26,640.00 | 12,887.00 | 5,000.00 | 4,400.00 | 161.00 | 201.00 | 3,125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101001 | 行政运行 | 55,391.00 | 42,504.00 | 13,428.00 | 2,436.00 | — | 26,640.00 | 12,887.00 | 5,000.00 | 4,400.00 | 161.00 | 201.00 | 3,125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,570,812.50 | — | 1,570,812.50 | 1,570,812.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21106 | 退耕还林 | 1,570,812.50 | — | 1,570,812.50 | 1,570,812.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110602 | 退耕现金 | 1,570,812.50 | — | 1,570,812.50 | 1,570,812.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 16,000.00 | — | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 16,000.00 | — | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 16,000.00 | — | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 6,845,018.85 | 361,452.00 | 132,468.00 | 19,272.00 | — | 209,712.00 | 1,710,757.25 | 520,000.00 | 20,800.00 | 1,332.00 | 1,601.00 | 1,167,024.25 | 2,932,209.60 | 1,186,260.00 | 1,745,949.60 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | 270,600.00 | 270,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 2,041,480.60 | 259,932.00 | 99,276.00 | 13,680.00 | — | 146,976.00 | 35,599.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 934.00 | 1,103.00 | 16,562.00 | 1,745,949.60 | 1,745,949.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 271,531.00 | 235,932.00 | 75,276.00 | 13,680.00 | — | 146,976.00 | 35,599.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 934.00 | 1,103.00 | 16,562.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1,745,949.60 | — | 1,745,949.60 | 1,745,949.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业 | 506,678.25 | 101,520.00 | 33,192.00 | 5,592.00 | — | 62,736.00 | 405,158.25 | 5,000.00 | 8,800.00 | 398.00 | 498.00 | 390,462.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 123,016.00 | 101,520.00 | 33,192.00 | 5,592.00 | — | 62,736.00 | 21,496.00 | 5,000.00 | 8,800.00 | 398.00 | 498.00 | 6,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 383,662.25 | — | 383,662.25 | 383,662.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1,570,000.00 | — | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,000,000.00 | — | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 570,000.00 | — | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,446,860.00 | — | 990,000.00 | 510,000.00 | 480,000.00 | 1,186,260.00 | 1,186,260.00 | 270,600.00 | 270,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 270,600.00 | — | 270,600.00 | 270,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,696,260.00 | — | 510,000.00 | 510,000.00 | 1,186,260.00 | 1,186,260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 480,000.00 | — | 480,000.00 | 480,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 280,000.00 | — | 280,000.00 | 280,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 280,000.00 | — | 280,000.00 | 280,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 104,768.00 | 84,024.00 | 27,504.00 | 4,872.00 | — | 51,648.00 | 20,744.00 | 5,000.00 | 8,800.00 | 330.00 | 413.00 | 6,201.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 104,768.00 | 84,024.00 | 27,504.00 | 4,872.00 | — | 51,648.00 | 20,744.00 | 5,000.00 | 8,800.00 | 330.00 | 413.00 | 6,201.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 104,768.00 | 84,024.00 | 27,504.00 | 4,872.00 | — | 51,648.00 | 20,744.00 | 5,000.00 | 8,800.00 | 330.00 | 413.00 | 6,201.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,905,497.00 | — | 205,497.00 | 205,497.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,700,000.00 | — | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 1,200,000.00 | — | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 500,000.00 | — | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 205,497.00 | — | 205,497.00 | 205,497.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 205,497.00 | — | 205,497.00 | 205,497.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 债务还本支出 | 3,150,000.00 | — | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23102 | 地方政府债务还本支出 | 3,150,000.00 | — | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2310201 | 一般债务还本支出 | 3,150,000.00 | — | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 |
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