关于2015年部门决算公开情况的说明

2017-02-09 14:44 来源: 通江县沙溪镇人民政府 作者:信息发布员
  通江县沙溪镇人民政府

  关于2015年部门决算公开情况的说明
  一、单位基本情况。

  1、沙溪镇人民政府概况

  沙溪镇位于通江县城东北部42公里处,居北纬32.26度,东经107.26度,东接板凳,南临文胜、西连永安,北抵胜利,辖14个村1个居委会115个社(含1个居民小组)。沙溪镇人民政府下设以下部门:党委、纪委、政府、人大、财政所、计生办、社保办、民政办、农业综合服务站、林业站、水务建设管理站、食药站、村建站、国土站、文化站、计划生育服务站、敬老院、交通等部门。

  2、沙溪镇人民政府职能职责

  (一)宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

  (二)科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  (三)要坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

  (四)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  (五)进一步发展和完善农村社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  二、沙溪镇人民政府2015年收支情况

  1、本年收入情况

  2015年沙溪镇人民政府收入合计33619477.30元,其中人大事务收入74,015.00元;政府办公厅(室)及相关机构事务收入2,198,082.00元;财政事务收入201,156.00元;纪检监察事务收入129,755.00元;党委办公厅(室)及相关机构事务收入76,175.00元;文化体育与传媒收入136,109.00元;社会保障和就业收入236,397.00元;计划生育事务收入136481.00元;食品和药品监督管理事务收入124,165.00元;节能环保收入700,050.00元;城乡社区收入3,474,000.00元;农业收入2,806,813.30元;林业收入497,880.00元;水利收入317,006.00元;扶贫收入120,000.00元;农村综合改革收入2,124,580.00元;其他农林水收入1,550,000.00元;公路水路运输收入128,197.00元;住房保障收入208,616.00元;债务还本收入18,380,000.00元。

  2、本年支出情况

  2015年沙溪镇人民政府支出合计33619477.30元,其中人大事务支出74,015.00元;政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,198,082.00元;财政事务支出201,156.00元;纪检监察事务支出129,755.00元;党委办公厅(室)及相关机构事务支出76,175.00元;文化体育与传媒支出136,109.00元;社会保障和就业支出236,397.00元;计划生育事务支出136481.00元;食品和药品监督管理事务支出124,165.00元;节能环保支出700,050.00元;城乡社区支出3,474,000.00元;农业支出2,806,813.30元;林业支出497,880.00元;水利支出317,006.00元;扶贫支出120,000.00元;农村综合改革支出2,124,580.00元;其他农林水支出1,550,000.00元;公路水路运输支出128,197.00元;住房保障支出208,616.00元;债务还本支出18,380,000.00元。

  三、“三公”经费财政拨款及支出情况

  1、因公出国(境)情况

  2015年沙溪镇人民政府无因公出国(境)情况。

  2、公务接待情况

  2015年沙溪镇人民政府公务接待42批,384人,公务接待开支12,000.00元,2014年公务接待开支9000元,2015年公务接待开支比上年增加3000.00元,增加原因是公务接待任务增加。

  3、公务用车购置及运行维护情况

  2015年沙溪镇人民政府无公务用车,无公务用车购置及公务用车运行维护费,因公产生的交通费用为86,112.00元(属于其他交通费用功能科目)。

  四、机关运行费用

  2015年沙溪镇人民政府按照经济分类基本支出和项目支出合计33,619,477.30元,其中工资福利支出3,334,261.00元;商品和服务支出944,130.00元;对个人和家庭的补助支出5,239,286.30元;基本建设支出120,000.00元;其他资本性支出23,981,800.00元。

  工资福利支出明细如下:基本工资支出1,585,096.00元;津贴补贴支出774,068.00元;奖金支出23,190.00元;社会保障缴费支出316,303.00元;绩效工资支出635,604.00元。

  商品和服务支出明细如下:办公费支出238,664.00元;水费支出25,000.00元;电费支出65,000.00元;邮电费支出15,000.00元;差旅费支出164,551.00元;会议费支出6,000.00元;公务接待费支出12,000.00元;工会经费支出7,169.00元;福利费支出8,961.00元;其他交通费用支出86,112.00元;其他商品和服务支出315,673.00元。

  对个人和家庭的补助支出明细如下:生活补助支出2,682,022.00元;生产补贴支出2,238,648.30元;住房公积金支出208,616.00元;其他对个人和家庭的补助支出110,000.00元。

  基本建设支出明细如下:基础设施建设支出120,000.00元。

  其他资本性支出明细如下:基础设施建设支出2,070,000.00元、大型修缮支出18,380,000.00元。其他资本性支出3,531,800.00元。

  附件:

  1、收入支出决算总表(财决01表);

  2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表);

  3、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决08表);

  4、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08-1表);

  5、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表);

  6、部门决算相关信息统计表(补充CS05表);

  7、政府采购情况表(补充CS06表);

  
收入支出决算总表(财决01表) 收入支出决算总表
财决01表
编制单位:四川省巴中市通江县沙溪镇人民政府(本级) 2015年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、财政拨款收入 1 8,134,647.00 33,619,477.30 33,619,477.30 一、一般公共服务支出 37 1,384,913.00 2,679,183.00 2,679,183.00 一、基本支出 60 4,774,647.00 5,982,297.00 5,982,297.00
其中:政府性基金预算财政拨款 2 3,360,000.00 3,460,000.00 3,460,000.00 二、外交支出 38 人员经费 61 3,560,517.00 4,768,167.00 5,218,167.00
二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 日常公用经费 62 1,214,130.00 1,214,130.00 764,130.00
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 二、项目支出 63 3,360,000.00 27,637,180.30 27,637,180.30
四、经营收入 5 五、教育支出 41 基本建设类项目 64 120,000.00 120,000.00
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 行政事业类项目 65 3,360,000.00 27,517,180.30 27,517,180.30
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 86,109.00 136,109.00 136,109.00 三、上缴上级支出 66
8 八、社会保障和就业支出 44 126,397.00 236,397.00 236,397.00 四、经营支出 67
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 260,646.00 260,646.00 260,646.00 五、对附属单位补助支出 68
10 十、节能环保支出 46 700,050.00 700,050.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 3,360,000.00 3,474,000.00 3,474,000.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 2,645,669.00 7,416,279.30 7,416,279.30 基本支出和项目支出合计 71 33,619,477.30
13 十三、交通运输支出 49 128,197.00 128,197.00 128,197.00 工资福利支出 72 3,334,261.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50 商品和服务支出 73 944,130.00
15 十五、商业服务业等支出 51 对个人和家庭的补助 74 5,239,286.30
16 十六、金融支出 52 对企事业单位的补贴 75
17 十七、援助其他地区支出 53 债务利息支出 76
18 十八、国土海洋气象等支出 54 基本建设支出 77 120,000.00
19 十九、住房保障支出 55 142,716.00 208,616.00 208,616.00 其他资本性支出 78 23,981,800.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 其他支出 79
21 二十一、其他支出 57 80
22 二十二、债务还本支出 58 18,380,000.00 18,380,000.00 81
23 二十三、债务付息支出 59 82
本年收入合计 24 8,134,647.00 33,619,477.30 33,619,477.30 本年支出合计 83 8,134,647.00 33,619,477.30 33,619,477.30
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 84
年初结转和结余 26 交纳所得税 85
基本支出结转 27 提取职工福利基金 86
项目支出结转和结余 28 转入事业基金 87
经营结余 29 其他 88
30 年末结转和结余 89
31 基本支出结转 90
32 项目支出结转和结余 91
33 经营结余 92
34 93
35 94
总计 36 8,134,647.00 33,619,477.30 33,619,477.30 总计 95 8,134,647.00 33,619,477.30 33,619,477.30
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。


  财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:四川省巴中市通江县沙溪镇人民政府(本级) 2015年度 金额单位:元
收 入 支 出 支 出
项 目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 2 3 栏 次 4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏 次 13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 4,774,647.00 30,159,477.30 30,159,477.30 一、一般公共服务支出 31 1,384,913.00 1,384,913.00 2,679,183.00 2,679,183.00 2,679,183.00 2,679,183.00 一、基本支出 54 4,774,647.00 4,774,647.00 5,982,297.00 5,982,297.00 5,982,297.00 5,982,297.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 3,360,000.00 3,460,000.00 3,460,000.00 二、外交支出 32 人员经费 55 3,560,517.00 3,560,517.00 4,768,167.00 4,768,167.00 5,218,167.00 5,218,167.00
3 三、国防支出 33 日常公用经费 56 1,214,130.00 1,214,130.00 1,214,130.00 1,214,130.00 764,130.00 764,130.00
4 四、公共安全支出 34 二、项目支出 57 3,360,000.00 3,360,000.00 27,637,180.30 24,177,180.30 3,460,000.00 27,637,180.30 24,177,180.30 3,460,000.00
5 五、教育支出 35 基本建设类项目 58 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
6 六、科学技术支出 36 行政事业类项目 59 3,360,000.00 3,360,000.00 27,517,180.30 24,057,180.30 3,460,000.00 27,517,180.30 24,057,180.30 3,460,000.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 86,109.00 86,109.00 136,109.00 136,109.00 136,109.00 136,109.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 126,397.00 126,397.00 236,397.00 236,397.00 236,397.00 236,397.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 260,646.00 260,646.00 260,646.00 260,646.00 260,646.00 260,646.00 62
10 十、节能环保支出 40 700,050.00 700,050.00 700,050.00 700,050.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 3,360,000.00 3,360,000.00 3,474,000.00 14,000.00 3,460,000.00 3,474,000.00 14,000.00 3,460,000.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 2,645,669.00 2,645,669.00 7,416,279.30 7,416,279.30 7,416,279.30 7,416,279.30 工资福利支出 65 3,334,261.00 3,334,261.00
13 十三、交通运输支出 43 128,197.00 128,197.00 128,197.00 128,197.00 128,197.00 128,197.00 商品和服务支出 66 944,130.00 944,130.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 对个人和家庭的补助 67 5,239,286.30 5,239,286.30
15 十五、商业服务业等支出 45 对企事业单位的补贴 68
16 十六、金融支出 46 债务利息支出 69
17 十七、援助其他地区支出 47 基本建设支出 70 120,000.00 120,000.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 其他资本性支出 71 23,981,800.00 20,521,800.00 3,460,000.00
19 十九、住房保障支出 49 142,716.00 142,716.00 208,616.00 208,616.00 208,616.00 208,616.00 其他支出 72
20 二十、粮油物资储备支出 50 73
21 二十一、其他支出 51 74
22 二十二、债务还本支出 52 18,380,000.00 18,380,000.00 18,380,000.00 18,380,000.00 75
23 二十三、债务付息支出 53 76
本年收入合计 24 8,134,647.00 33,619,477.30 33,619,477.30 本年支出合计 77 8,134,647.00 4,774,647.00 3,360,000.00 33,619,477.30 30,159,477.30 3,460,000.00 33,619,477.30 30,159,477.30 3,460,000.00 本年支出合计 77 8,134,647.00 4,774,647.00 3,360,000.00 33,619,477.30 30,159,477.30 3,460,000.00 33,619,477.30 30,159,477.30 3,460,000.00
25 78 78
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 基本支出结转 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 项目支出结转和结余 81
29 82 82
总计 30 8,134,647.00 33,619,477.30 33,619,477.30 总计 83 8,134,647.00 4,774,647.00 3,360,000.00 33,619,477.30 30,159,477.30 3,460,000.00 33,619,477.30 30,159,477.30 3,460,000.00 支出总计 83 8,134,647.00 4,774,647.00 3,360,000.00 33,619,477.30 30,159,477.30 3,460,000.00 33,619,477.30 30,159,477.30 3,460,000.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。


  一般公共预算财政拨款支出决算表(财决08表)
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:四川省巴中市通江县沙溪镇人民政府(本级) 2015年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 30,159,477.30 3,334,261.00 1,585,096.00 774,068.00 23,190.00 316,303.00 635,604.00 944,130.00 238,664.00 25,000.00 65,000.00 15,000.00 164,551.00 6,000.00 12,000.00 7,169.00 8,961.00 86,112.00 315,673.00 5,239,286.30 2,682,022.00 2,238,648.30 208,616.00 110,000.00 120,000.00 120,000.00         20,521,800.00       1,970,000.00 18,380,000.00                   171,800.00                        
201 一般公共服务支出 2,679,183.00 2,085,619.00 1,151,524.00 687,440.00 22,030.00 224,625.00 465,054.00 90,359.00 25,000.00 65,000.00 15,000.00 42,796.00 6,000.00 12,000.00 3,722.00 4,330.00 33,612.00 167,235.00 48,510.00 48,510.00         80,000.00                             80,000.00                        
20101 人大事务 74,015.00 56,551.00 17,100.00 33,456.00 1,425.00 4,570.00 17,464.00 2,911.00 2,000.00 6,000.00 205.00 257.00 2,550.00 3,541.00                                                                
2010101 行政运行 74,015.00 56,551.00 17,100.00 33,456.00 1,425.00 4,570.00 17,464.00 2,911.00 2,000.00 6,000.00 205.00 257.00 2,550.00 3,541.00                                                                
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,198,082.00 1,726,398.00 1,050,028.00 465,788.00 13,572.00 197,010.00 343,174.00 54,790.00 20,000.00 60,000.00 15,000.00 20,000.00 10,000.00 2,367.00 2,807.00 13,597.00 144,613.00 48,510.00 48,510.00         80,000.00                             80,000.00                        
2010301 行政运行 2,018,082.00 1,726,398.00 1,050,028.00 465,788.00 13,572.00 197,010.00 243,174.00 54,790.00 20,000.00 60,000.00 15,000.00 20,000.00 10,000.00 2,367.00 2,807.00 13,597.00 44,613.00 48,510.00 48,510.00                                                                
2010302 一般行政管理事务 180,000.00 100,000.00 100,000.00         80,000.00                             80,000.00                        
20106 财政事务 201,156.00 148,792.00 45,456.00 87,996.00 3,788.00 11,552.00 52,364.00 17,658.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 682.00 682.00 7,000.00 9,342.00                                                                
2010601 行政运行 201,156.00 148,792.00 45,456.00 87,996.00 3,788.00 11,552.00 52,364.00 17,658.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 682.00 682.00 7,000.00 9,342.00                                                                
20111 纪检监察事务 129,755.00 95,121.00 23,460.00 62,760.00 1,955.00 6,946.00 34,634.00 10,000.00 10,000.00 282.00 352.00 7,965.00 6,035.00                                                                
2011101 行政运行 129,755.00 95,121.00 23,460.00 62,760.00 1,955.00 6,946.00 34,634.00 10,000.00 10,000.00 282.00 352.00 7,965.00 6,035.00                                                                
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 76,175.00 58,757.00 15,480.00 37,440.00 1,290.00 4,547.00 17,418.00 5,000.00 5,796.00 186.00 232.00 2,500.00 3,704.00                                                                
2013101 行政运行 76,175.00 58,757.00 15,480.00 37,440.00 1,290.00 4,547.00 17,418.00 5,000.00 5,796.00 186.00 232.00 2,500.00 3,704.00                                                                
207 文化体育与传媒支出 136,109.00 68,830.00 18,612.00 2,796.00 5,322.00 42,100.00 67,279.00 5,000.00 5,755.00 279.00 2,500.00 53,745.00                                                                
20701 文化 136,109.00 68,830.00 18,612.00 2,796.00 5,322.00 42,100.00 67,279.00 5,000.00 5,755.00 279.00 2,500.00 53,745.00                                                                
2070109 群众文化 86,109.00 68,830.00 18,612.00 2,796.00 5,322.00 42,100.00 17,279.00 5,000.00 5,755.00 279.00 2,500.00 3,745.00                                                                
2070199 其他文化支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00                                                                
208 社会保障和就业支出 236,397.00 91,851.00 21,528.00 4,872.00 5,435.00 60,016.00 34,546.00 13,651.00 10,000.00 223.00 323.00 5,000.00 5,349.00 110,000.00 110,000.00                                                                
20801 人力资源和社会保障管理事务 126,397.00 91,851.00 21,528.00 4,872.00 5,435.00 60,016.00 34,546.00 13,651.00 10,000.00 223.00 323.00 5,000.00 5,349.00                                                                
2080109 社会保险经办机构 126,397.00 91,851.00 21,528.00 4,872.00 5,435.00 60,016.00 34,546.00 13,651.00 10,000.00 223.00 323.00 5,000.00 5,349.00                                                                
20815 自然灾害生活救助 110,000.00 110,000.00 110,000.00                                                                
2081502 地方自然灾害生活补助 110,000.00 110,000.00 110,000.00                                                                
210 医疗卫生与计划生育支出 260,646.00 191,368.00 47,316.00 37,824.00 1,160.00 14,700.00 90,368.00 69,278.00 30,114.00 18,000.00 568.00 710.00 9,000.00 10,886.00                                                                
21007 计划生育事务 136,481.00 101,803.00 25,092.00 32,952.00 1,160.00 7,591.00 35,008.00 34,678.00 14,186.00 10,000.00 301.00 377.00 4,000.00 5,814.00                                                                
2100716 计划生育机构 62,972.00 45,596.00 13,920.00 30,516.00 1,160.00 17,376.00 6,889.00 5,000.00 167.00 209.00 2,000.00 3,111.00                                                                
2100717 计划生育服务 73,509.00 56,207.00 11,172.00 2,436.00 7,591.00 35,008.00 17,302.00 7,297.00 5,000.00 134.00 168.00 2,000.00 2,703.00                                                                
21010 食品和药品监督管理事务 124,165.00 89,565.00 22,224.00 4,872.00 7,109.00 55,360.00 34,600.00 15,928.00 8,000.00 267.00 333.00 5,000.00 5,072.00                                                                
2101050 事业运行 124,165.00 89,565.00 22,224.00 4,872.00 7,109.00 55,360.00 34,600.00 15,928.00 8,000.00 267.00 333.00 5,000.00 5,072.00                                                                
211 节能环保支出 700,050.00 700,050.00 700,050.00                                                                
21106 退耕还林 700,050.00 700,050.00 700,050.00                                                                
2110602 退耕现金 700,050.00 700,050.00 700,050.00                                                                
212 城乡社区支出 14,000.00         14,000.00                             14,000.00                        
21202 城乡社区规划与管理 14,000.00         14,000.00                             14,000.00                        
2120201 城乡社区规划与管理 14,000.00         14,000.00                             14,000.00                        
213 农林水支出 7,416,279.30 803,165.00 317,628.00 36,264.00 57,801.00 391,472.00 273,204.00 83,490.00 78,000.00 2,314.00 2,892.00 34,000.00 72,508.00 4,172,110.30 1,933,462.00 2,238,648.30 120,000.00 120,000.00         2,047,800.00       1,970,000.00                     77,800.00                        
21301 农业 2,806,813.30 433,942.00 207,108.00 15,696.00 24,316.00 186,822.00 134,223.00 19,023.00 50,000.00 988.00 1,235.00 15,000.00 47,977.00 2,238,648.30 2,238,648.30                                                                
2130104 事业运行 413,365.00 309,142.00 82,308.00 15,696.00 24,316.00 186,822.00 104,223.00 19,023.00 50,000.00 988.00 1,235.00 15,000.00 17,977.00                                                                
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 124,800.00 124,800.00 124,800.00                                                                
2130199 其他农业支出 2,268,648.30 30,000.00 30,000.00 2,238,648.30 2,238,648.30                                                                
21302 林业 497,880.00 139,181.00 37,692.00 7,668.00 12,401.00 81,420.00 52,017.00 27,125.00 8,000.00 452.00 565.00 7,000.00 8,875.00 306,682.00 306,682.00                                                                
2130204 林业事业机构 191,198.00 139,181.00 37,692.00 7,668.00 12,401.00 81,420.00 52,017.00 27,125.00 8,000.00 452.00 565.00 7,000.00 8,875.00                                                                
2130209 森林生态效益补偿 306,682.00 306,682.00 306,682.00                                                                
21303 水利 317,006.00 230,042.00 72,828.00 12,900.00 21,084.00 123,230.00 86,964.00 37,342.00 20,000.00 874.00 1,092.00 12,000.00 15,656.00                                                                
2130304 水利行业业务管理 317,006.00 230,042.00 72,828.00 12,900.00 21,084.00 123,230.00 86,964.00 37,342.00 20,000.00 874.00 1,092.00 12,000.00 15,656.00                                                                
21305 扶贫 120,000.00 120,000.00 120,000.00                                                                
2130599 其他扶贫支出 120,000.00 120,000.00 120,000.00                                                                
21307 农村综合改革 2,124,580.00 1,626,780.00 1,626,780.00         497,800.00       420,000.00                     77,800.00                        
2130701 对村级一事一议的补助 77,800.00         77,800.00                             77,800.00                        
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,626,780.00 1,626,780.00 1,626,780.00                                                                
2130707 农村综合改革示范试点补助 420,000.00         420,000.00       420,000.00                                              
21399 其他农林水支出 1,550,000.00         1,550,000.00       1,550,000.00                                              
2139999 其他农林水支出 1,550,000.00         1,550,000.00       1,550,000.00                                              
214 交通运输支出 128,197.00 93,428.00 28,488.00 4,872.00 8,420.00 51,648.00 34,769.00 16,050.00 10,000.00 342.00 427.00 2,000.00 5,950.00                                                                
21401 公路水路运输 128,197.00 93,428.00 28,488.00 4,872.00 8,420.00 51,648.00 34,769.00 16,050.00 10,000.00 342.00 427.00 2,000.00 5,950.00                                                                
2140112 公路运输管理 128,197.00 93,428.00 28,488.00 4,872.00 8,420.00 51,648.00 34,769.00 16,050.00 10,000.00 342.00 427.00 2,000.00 5,950.00                                                                
221 住房保障支出 208,616.00 208,616.00 208,616.00                                                                
22102 住房改革支出 208,616.00 208,616.00 208,616.00                                                                
2210201 住房公积金 208,616.00 208,616.00 208,616.00                                                                
231 债务还本支出 18,380,000.00         18,380,000.00         18,380,000.00                                            
23102 地方政府债务还本支出 18,380,000.00         18,380,000.00         18,380,000.00                                            
2310201 一般债务还本支出 18,380,000.00         18,380,000.00         18,380,000.00                                            
注:本表为自动生成表。                                                                


  一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08-1表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决08-1表
编制单位:四川省巴中市通江县沙溪镇人民政府(本级) 2015年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 5,982,297.00 3,334,261.00 1,585,096.00 774,068.00 23,190.00 316,303.00 635,604.00 764,130.00 238,664.00 25,000.00 65,000.00 15,000.00 164,551.00 6,000.00 12,000.00 7,169.00 8,961.00 86,112.00 135,673.00 1,883,906.00 1,675,290.00 208,616.00 —— — — — —                             —                       — —
201 一般公共服务支出 2,499,183.00 2,085,619.00 1,151,524.00 687,440.00 22,030.00 224,625.00 365,054.00 90,359.00 25,000.00 65,000.00 15,000.00 42,796.00 6,000.00 12,000.00 3,722.00 4,330.00 33,612.00 67,235.00 48,510.00 48,510.00 —— — — — —                             —                       — —
20101 人大事务 74,015.00 56,551.00 17,100.00 33,456.00 1,425.00 4,570.00 17,464.00 2,911.00 2,000.00 6,000.00 205.00 257.00 2,550.00 3,541.00 —— — — — —                             —                       — —
2010101 行政运行 74,015.00 56,551.00 17,100.00 33,456.00 1,425.00 4,570.00 17,464.00 2,911.00 2,000.00 6,000.00 205.00 257.00 2,550.00 3,541.00 —— — — — —                             —                       — —
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,018,082.00 1,726,398.00 1,050,028.00 465,788.00 13,572.00 197,010.00 243,174.00 54,790.00 20,000.00 60,000.00 15,000.00 20,000.00 10,000.00 2,367.00 2,807.00 13,597.00 44,613.00 48,510.00 48,510.00 —— — — — —                             —                       — —
2010301 行政运行 2,018,082.00 1,726,398.00 1,050,028.00 465,788.00 13,572.00 197,010.00 243,174.00 54,790.00 20,000.00 60,000.00 15,000.00 20,000.00 10,000.00 2,367.00 2,807.00 13,597.00 44,613.00 48,510.00 48,510.00 —— — — — —                             —                       — —
20106 财政事务 201,156.00 148,792.00 45,456.00 87,996.00 3,788.00 11,552.00 52,364.00 17,658.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 682.00 682.00 7,000.00 9,342.00 —— — — — —                             —                       — —
2010601 行政运行 201,156.00 148,792.00 45,456.00 87,996.00 3,788.00 11,552.00 52,364.00 17,658.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 682.00 682.00 7,000.00 9,342.00 —— — — — —                             —                       — —
20111 纪检监察事务 129,755.00 95,121.00 23,460.00 62,760.00 1,955.00 6,946.00 34,634.00 10,000.00 10,000.00 282.00 352.00 7,965.00 6,035.00 —— — — — —                             —                       — —
2011101 行政运行 129,755.00 95,121.00 23,460.00 62,760.00 1,955.00 6,946.00 34,634.00 10,000.00 10,000.00 282.00 352.00 7,965.00 6,035.00 —— — — — —                             —                       — —
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 76,175.00 58,757.00 15,480.00 37,440.00 1,290.00 4,547.00 17,418.00 5,000.00 5,796.00 186.00 232.00 2,500.00 3,704.00 —— — — — —                             —                       — —
2013101 行政运行 76,175.00 58,757.00 15,480.00 37,440.00 1,290.00 4,547.00 17,418.00 5,000.00 5,796.00 186.00 232.00 2,500.00 3,704.00 —— — — — —                             —                       — —
207 文化体育与传媒支出 86,109.00 68,830.00 18,612.00 2,796.00 5,322.00 42,100.00 17,279.00 5,000.00 5,755.00 279.00 2,500.00 3,745.00 —— — — — —                             —                       — —
20701 文化 86,109.00 68,830.00 18,612.00 2,796.00 5,322.00 42,100.00 17,279.00 5,000.00 5,755.00 279.00 2,500.00 3,745.00 —— — — — —                             —                       — —
2070109 群众文化 86,109.00 68,830.00 18,612.00 2,796.00 5,322.00 42,100.00 17,279.00 5,000.00 5,755.00 279.00 2,500.00 3,745.00 —— — — — —                             —                       — —
208 社会保障和就业支出 126,397.00 91,851.00 21,528.00 4,872.00 5,435.00 60,016.00 34,546.00 13,651.00 10,000.00 223.00 323.00 5,000.00 5,349.00 —— — — — —                             —                       — —
20801 人力资源和社会保障管理事务 126,397.00 91,851.00 21,528.00 4,872.00 5,435.00 60,016.00 34,546.00 13,651.00 10,000.00 223.00 323.00 5,000.00 5,349.00 —— — — — —                             —                       — —
2080109 社会保险经办机构 126,397.00 91,851.00 21,528.00 4,872.00 5,435.00 60,016.00 34,546.00 13,651.00 10,000.00 223.00 323.00 5,000.00 5,349.00 —— — — — —                             —                       — —
210 医疗卫生与计划生育支出 260,646.00 191,368.00 47,316.00 37,824.00 1,160.00 14,700.00 90,368.00 69,278.00 30,114.00 18,000.00 568.00 710.00 9,000.00 10,886.00 —— — — — —                             —                       — —
21007 计划生育事务 136,481.00 101,803.00 25,092.00 32,952.00 1,160.00 7,591.00 35,008.00 34,678.00 14,186.00 10,000.00 301.00 377.00 4,000.00 5,814.00 —— — — — —                             —                       — —
2100716 计划生育机构 62,972.00 45,596.00 13,920.00 30,516.00 1,160.00 17,376.00 6,889.00 5,000.00 167.00 209.00 2,000.00 3,111.00 —— — — — —                             —                       — —
2100717 计划生育服务 73,509.00 56,207.00 11,172.00 2,436.00 7,591.00 35,008.00 17,302.00 7,297.00 5,000.00 134.00 168.00 2,000.00 2,703.00 —— — — — —                             —                       — —
21010 食品和药品监督管理事务 124,165.00 89,565.00 22,224.00 4,872.00 7,109.00 55,360.00 34,600.00 15,928.00 8,000.00 267.00 333.00 5,000.00 5,072.00 —— — — — —                             —                       — —
2101050 事业运行 124,165.00 89,565.00 22,224.00 4,872.00 7,109.00 55,360.00 34,600.00 15,928.00 8,000.00 267.00 333.00 5,000.00 5,072.00 —— — — — —                             —                       — —
213 农林水支出 2,673,149.00 803,165.00 317,628.00 36,264.00 57,801.00 391,472.00 243,204.00 83,490.00 78,000.00 2,314.00 2,892.00 34,000.00 42,508.00 1,626,780.00 1,626,780.00 —— — — — —                             —                       — —
21301 农业 538,165.00 433,942.00 207,108.00 15,696.00 24,316.00 186,822.00 104,223.00 19,023.00 50,000.00 988.00 1,235.00 15,000.00 17,977.00 —— — — — —                             —                       — —
2130104 事业运行 413,365.00 309,142.00 82,308.00 15,696.00 24,316.00 186,822.00 104,223.00 19,023.00 50,000.00 988.00 1,235.00 15,000.00 17,977.00 —— — — — —                             —                       — —
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 124,800.00 124,800.00 124,800.00 —— — — — —                             —                       — —
21302 林业 191,198.00 139,181.00 37,692.00 7,668.00 12,401.00 81,420.00 52,017.00 27,125.00 8,000.00 452.00 565.00 7,000.00 8,875.00 —— — — — —                             —                       — —
2130204 林业事业机构 191,198.00 139,181.00 37,692.00 7,668.00 12,401.00 81,420.00 52,017.00 27,125.00 8,000.00 452.00 565.00 7,000.00 8,875.00 —— — — — —                             —                       — —
21303 水利 317,006.00 230,042.00 72,828.00 12,900.00 21,084.00 123,230.00 86,964.00 37,342.00 20,000.00 874.00 1,092.00 12,000.00 15,656.00 —— — — — —                             —                       — —
2130304 水利行业业务管理 317,006.00 230,042.00 72,828.00 12,900.00 21,084.00 123,230.00 86,964.00 37,342.00 20,000.00 874.00 1,092.00 12,000.00 15,656.00 —— — — — —                             —                       — —
21307 农村综合改革 1,626,780.00 1,626,780.00 1,626,780.00 —— — — — —                             —                       — —
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,626,780.00 1,626,780.00 1,626,780.00 —— — — — —                             —                       — —
214 交通运输支出 128,197.00 93,428.00 28,488.00 4,872.00 8,420.00 51,648.00 34,769.00 16,050.00 10,000.00 342.00 427.00 2,000.00 5,950.00 —— — — — —                             —                       — —
21401 公路水路运输 128,197.00 93,428.00 28,488.00 4,872.00 8,420.00 51,648.00 34,769.00 16,050.00 10,000.00 342.00 427.00 2,000.00 5,950.00 —— — — — —                             —                       — —
2140112 公路运输管理 128,197.00 93,428.00 28,488.00 4,872.00 8,420.00 51,648.00 34,769.00 16,050.00 10,000.00 342.00 427.00 2,000.00 5,950.00 —— — — — —                             —                       — —
221 住房保障支出 208,616.00 208,616.00 208,616.00 —— — — — —                             —                       — —
22102 住房改革支出 208,616.00 208,616.00 208,616.00 —— — — — —                             —                       — —
2210201 住房公积金 208,616.00 208,616.00 208,616.00 —— — — — —                             —                       — —


  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:四川省巴中市通江县沙溪镇人民政府(本级) 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 3,460,000.00 3,460,000.00 3,460,000.00 3,460,000.00
212 城乡社区支出 3,460,000.00 3,460,000.00 3,460,000.00 3,460,000.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
2121203 土地整理支出 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00


  部门决算相关信息统计表(补充CS05表)
部门决算相关信息统计表
编制单位:四川省巴中市通江县沙溪镇人民政府(本级) 2015年度 金额单位:元
项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 栏 次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 764,130.00
(一)支出合计 2 12,000.00 (一)行政单位 20 764,130.00
1.因公出国(境)费 3 (二)参照公务员法管理事业单位 21
2.公务用车购置及运行维护费 4 22
(1)公务用车购置费 5 三、国有资产占用情况 23
(2)公务用车运行维护费 6 (一)车辆数合计(辆) 24
3.公务接待费 7 12,000.00 1.部级领导干部用车 25
(1)国内接待费 8 12,000.00 2.一般公务用车 26
(2)国(境)外接待费 9 3.一般执法执勤用车 27
(二)相关统计数 10 4.特种专业技术用车 28
1.因公出国(境)团组数(个) 11 5.其他用车 29
2.因公出国(境)人次数(人) 12 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30
3.公务用车购置数(辆) 13 31
4.公务用车保有量(辆) 14 32
5.国内公务接待批次(个) 15 42 33
6.国内公务接待人次(人) 16 384 34
7.国(境)外公务接待批次(个) 17 35
8.国(境)外公务接待人次(人) 18 36
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。


  政府采购情况表(补充CS06表)
政府采购情况表
编制单位:四川省巴中市通江县沙溪镇人民政府(本级) 2015年度 金额单位:元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合 计 1 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
货物 2 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
工程 3 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
服务 4 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
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