2015年沙溪镇财政决算信息公示
2016-07-11 18:31 来源: 通江县沙溪镇人民政府 作者:信息审发员
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
财决01-1表 | |||||||||||||||
编制单位:四川省巴中市通江县沙溪镇人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 477.46 | 3,015.95 | 3,015.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 138.49 | 138.49 | 267.92 | 267.92 | 267.92 | 267.92 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 336.00 | 346.00 | 346.00 | 二、外交支出 | 32 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 8.61 | 8.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 12.64 | 12.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 70.01 | 70.01 | 70.01 | 70.01 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 336.00 | 336.00 | 347.40 | 1.40 | 346.00 | 347.40 | 1.40 | 346.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 264.57 | 264.57 | 741.63 | 741.63 | 741.63 | 741.63 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.27 | 14.27 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 1,838.00 | 1,838.00 | 1,838.00 | 1,838.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 813.46 | 3,361.95 | 3,361.95 | 本年支出合计 | 77 | 813.46 | 477.46 | 336.00 | 3,361.95 | 3,015.95 | 346.00 | 3,361.95 | 3,015.95 | 346.00 |
25 | 78 | ||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||
总计 | 30 | 813.46 | 3,361.95 | 3,361.95 | 总计 | 83 | 813.46 | 477.46 | 336.00 | 3,361.95 | 3,015.95 | 346.00 | 3,361.95 | 3,015.95 | 346.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
财决01-1表 | |||||||||||||||
编制单位:四川省巴中市通江县沙溪镇人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 477.46 | 3,015.95 | 3,015.95 | 一、基本支出 | 54 | 477.46 | 477.46 | 598.23 | 598.23 | 598.23 | 598.23 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 336.00 | 346.00 | 346.00 | 人员经费 | 55 | 356.05 | 356.05 | 476.82 | 476.82 | 521.82 | 521.82 | |||
3 | 日常公用经费 | 56 | 121.41 | 121.41 | 121.41 | 121.41 | 76.41 | 76.41 | |||||||
4 | 二、项目支出 | 57 | 336.00 | 336.00 | 2,763.72 | 2,417.72 | 346.00 | 2,763.72 | 2,417.72 | 346.00 | |||||
5 | 基本建设类项目 | 58 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
6 | 行政事业类项目 | 59 | 336.00 | 336.00 | 2,751.72 | 2,405.72 | 346.00 | 2,751.72 | 2,405.72 | 346.00 | |||||
7 | 60 | ||||||||||||||
8 | 61 | ||||||||||||||
9 | 62 | ||||||||||||||
10 | 63 | ||||||||||||||
11 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 333.43 | 333.43 | |||||
13 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 94.41 | 94.41 | |||||
14 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 523.93 | 523.93 | |||||
15 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | |||||||
16 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | |||||||
17 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 12.00 | 12.00 | |||||
18 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 2,398.18 | 2,052.18 | 346.00 | ||||
19 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | |||||||
20 | 73 | ||||||||||||||
21 | 74 | ||||||||||||||
22 | 75 | ||||||||||||||
23 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 813.46 | 3,361.95 | 3,361.95 | 本年支出合计 | 77 | 813.46 | 477.46 | 336.00 | 3,361.95 | 3,015.95 | 346.00 | 3,361.95 | 3,015.95 | 346.00 |
25 | 78 | ||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||
总计 | 30 | 813.46 | 3,361.95 | 3,361.95 | 支出总计 | 83 | 813.46 | 477.46 | 336.00 | 3,361.95 | 3,015.95 | 346.00 | 3,361.95 | 3,015.95 | 346.00 |
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