财政拨款收入支出决算总表
2015-11-03 09:00 来源: 通江县三溪乡人民政府 作者:三溪发布人员
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
财决01_1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:四川省巴中市通江县三溪乡人民政府(汇总) | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 8,191,438.00 | 10,454,790.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,336,620.00 | 1,336,620.00 | 1,243,292.00 | 1,243,292.00 | 一、基本支出 | 54 | 7,802,677.00 | 7,802,677.00 | 7,802,677.00 | 7,802,677.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 610,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 6,421,248.20 | 6,421,248.20 | 6,487,776.00 | 6,487,776.00 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 1,381,428.80 | 1,381,428.80 | 1,314,901.00 | 1,314,901.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 388,761.00 | 388,761.00 | 3,262,113.75 | 2,652,113.75 | 610,000.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 4,241,195.00 | 4,241,195.00 | 4,241,195.00 | 4,241,195.00 | 基本建设类项目 | 58 | 410,000.00 | 410,000.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 388,761.00 | 388,761.00 | 2,852,113.75 | 2,242,113.75 | 610,000.00 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 95,252.00 | 95,252.00 | 95,252.00 | 95,252.00 | 60 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 151,495.00 | 151,495.00 | 229,599.00 | 229,599.00 | 61 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生支出 | 39 | 634,456.00 | 634,456.00 | 634,456.00 | 634,456.00 | 62 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 183,812.50 | 183,812.50 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 100,000.00 | 100,000.00 | 710,000.00 | 100,000.00 | 610,000.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,418,850.00 | 1,418,850.00 | 3,513,974.25 | 3,513,974.25 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 5,131,785.00 | 5,131,785.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 52,403.00 | 52,403.00 | 52,043.00 | 52,043.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 1,716,708.25 | 1,716,708.25 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 3,176,978.50 | 3,176,978.50 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 赠与 | 69 | — | — | — | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | 410,000.00 | 410,000.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 161,167.00 | 161,167.00 | 161,167.00 | 161,167.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 629,319.00 | 19,319.00 | 610,000.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | ||||||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 其他支出 | 74 | — | — | — | ||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 75 | ||||||||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 8,191,438.00 | 11,064,790.75 | 本年支出合计 | 77 | 8,191,438.00 | 8,191,438.00 | 11,064,790.75 | 10,454,790.75 | 610,000.00 | |||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||||||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 8,191,438.00 | 11,064,790.75 | 支出总计 | 83 | 8,191,438.00 | 8,191,438.00 | 11,064,790.75 | 10,454,790.75 | 610,000.00 | |||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | |||||||||||||||||||
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